Detalhamento do Documento
Detalhe do Documento
Detalhamento e informações gerais.
- Fase
- Pagamento
- Documento
- 2023PP177809
- Tipo de Documento
- Preparação Pagamento
- Data
- 26/09/2023
- Órgão
- Polícia Militar
- Unidade Gestora
- PMRN
- Favorecido
- ADELMO MONTEIRO PONTES JÚNIOR
- CNPJ/CPF/IG
- ***.*71.1**-**
- Valor (Exercício Corrente)
- R$ 1.900,00
- Bem fornecido/Serviço prestado
- PP despesa empenhada referente ao pagamento de diária de viajem a servidor militar de acordo com parecer Nº556773
- Processo Nº
- 01510157.000068/2023-21