Detalhamento do Documento


Detalhe do Documento

Detalhamento e informações gerais.

Fase
Liquidação
Documento
2026NL003429
Tipo de Documento
Nota de Lançamento
Data
17/04/2026
Órgão
Instituto de Assistência Técnica e Extensão Rural
Unidade Gestora
EMATER_
Favorecido
Diárias
CNPJ/CPF/IG
###0034-##
Valor
R$ 910,00
Bem fornecido/Serviço prestado
Liquidação de despesa referente a pagamento de diárias para servidor do Estadual Natal, conforme a PCD 607834 Objetivo da Viagem:A viagem teve como objetivo a realização de avaliação in loco das condições de uso, conservação e funcionamento dos veículos pertencentes à frota institucional, visando assegurar a adequada prestação dos serviços, bem como identificar eventuais necessidades de manutenção preventiva e corretiva. Origem:Natal Destino: Caicó, Currais Novos, Assu Data de Saída:16/03/2026 Data de Chegada:20/03/2026
Processo Nº
02610012.000660/2026-09
Dados atualizados em: 19/05/2026 | Fonte: SIGEF - SISTEMA INTEGRADO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO FISCAL