Detalhamento do Documento
Detalhe do Documento
Detalhamento e informações gerais.
- Fase
- Pagamento
- Documento
- 2023PP143377
- Tipo de Documento
- Preparação Pagamento
- Data
- 18/07/2023
- Órgão
- Polícia Militar
- Unidade Gestora
- PMRN
- Favorecido
- FABIO FRANCISCO MORAIS BRANCO
- CNPJ/CPF/IG
- ***.*31.0**-**
- Valor (Exercício Corrente)
- R$ 100,00
- Bem fornecido/Serviço prestado
- PP despesa empenhada referente ao pagamento de diária de viagem a servidor militar de acordo PCD n° 551479
- Processo Nº
- 01510157.000068/2023-21