Detalhamento do Documento


Detalhe do Documento

Detalhamento e informações gerais.

Fase
Liquidação
Documento
2025NL007126
Tipo de Documento
Nota de Lançamento
Data
10/10/2025
Órgão
Instituto de Assistência Técnica e Extensão Rural
Unidade Gestora
EMATER_
Favorecido
Diárias
CNPJ/CPF/IG
###0034-##
Valor
R$ 720,00
Bem fornecido/Serviço prestado
Liquidação de despesa referente a pagamento de diárias para servidor do Regional de São José de Mipibu, conforme a PCD 595512. Objetivo da Viagem: ACOMPANHAMENTO DO PAA QUILOMBOLA, COM FOCO NA PARTICIPAÇÃO NAS ENTREGAS DOS PRODUTOS E PRESTAÇÃO DE CONTAS. Origem: SÃO JOSÉ DE MIPIBU Destino: AREZ RN, TIBAU DO SUL RN, PARNAMIRIM RN E JUNDIÁ Data de Saída: 28/07/2025 Data de Chegada: 01/08/2025
Processo Nº
02610012001497/2025-11
Dados atualizados em: 11/12/2025 | Fonte: SIGEF - SISTEMA INTEGRADO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO FISCAL