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Detalhe do Documento

Detalhamento e informações gerais.

Fase
Empenho
Documento
2024NE004132
Tipo de Documento
Original
Espécie de Empenho
Ordinário
Data (Emissao)
17/07/2024
Órgão
Secretaria de Estado da Saúde Pública
Unidade Gestora
FUSERN
Favorecido
PETROGÁS- SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA
CNPJ/CPF/IG
###381480-##
Valor
R$ 10.684,38
Esfera
Seguridade
Fonte de Recurso
Recursos do SUS 160 0600000600
Função
Saúde
Subfunção
Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Programa
PROMOÇÃO, VIGILÂNCIA E ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE
Ação
Manutenção do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência - SAMU
Modalidade de Aplicação
Aplicações Diretas
Elemento de despesa
Despesas de Exercícios Anteriores
Modalidade de Licitação
Pregão Eletrônico
Bem fornecido/Serviço prestado
Despesa de exercício anterior referente a NF nº 0000001327, sobre a prestação do serviço durante o período de 01 a 14/10/2023, para serviços terceirizados de natureza contínua de apoio operacional suprindo os Serviços de Atendimento Móvel de Urgência - SAMU 192 RN. 2º Termo Aditivo ao Contrato Nº 145/2020. Conforme Despacho CORSA SAMU (27789397) processo 00610109.000052/2024-84 e Despacho CGC id(27730811) processo 00610096.001572/2023-10.
Processo Nº
00610096001535202221
Dados atualizados em: 17/05/2026 | Fonte: SIGEF - SISTEMA INTEGRADO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO FISCAL