Detalhamento do Documento


Detalhe do Documento

Detalhamento e informações gerais.

Fase
Liquidação
Documento
2023NL012679
Tipo de Documento
Nota de Lançamento
Data
08/12/2023
Órgão
Instituto de Assistência Técnica e Extensão Rural
Unidade Gestora
EMATER_
Favorecido
Diárias
CNPJ/CPF/IG
PF0000034
Valor
R$ 630,00
Bem fornecido/Serviço prestado
Liquidação de despesa referente a pagamento de diárias para servidor do Regional de São Paulo do Potengi, conforme a PCD 563374. Objetivo da Viagem: Acompanhar o cadastro das famílias do Reuso de águas Cinzas Origem: Boa Saúde Destino: São Tomé Data de Saída: 06/11/2023 Data de Chegada: 10/11/2023
Processo Nº
02610012.000515/2023-77
Dados atualizados em: 13/05/2025 | Fonte: SIGEF - SISTEMA INTEGRADO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO FISCAL