Detalhamento do Documento


Detalhe do Documento

Detalhamento e informações gerais.

Fase
Liquidação
Documento
2024NL088056
Tipo de Documento
Nota de Lançamento
Data
04/03/2024
Órgão
Polícia Militar
Unidade Gestora
PMRN
Favorecido
Diárias
CNPJ/CPF/IG
PF0000034
Valor
R$ 875,00
Bem fornecido/Serviço prestado
Manter despesa certificada referente ao pagamento de diária de viagem de servidor militar com destino a Fortaleza/CE/BR no período de 27/02 a 01/03/2024 de acordo com Pcd n° 567867
Processo Nº
01510157.000052/2024-08
Dados atualizados em: 23/05/2025 | Fonte: SIGEF - SISTEMA INTEGRADO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO FISCAL