Detalhamento do Documento


Detalhe do Documento

Detalhamento e informações gerais.

Fase
Liquidação
Documento
2023NL001316
Tipo de Documento
Nota de Lançamento
Data
10/04/2023
Órgão
Instituto de Assistência Técnica e Extensão Rural
Unidade Gestora
EMATER_
Favorecido
Diárias
CNPJ/CPF/IG
PF0000034
Valor
R$ 40,00
Bem fornecido/Serviço prestado
Liquidação de despesa referente a pagamento de diárias para servidor do Estadual (Natal), conforme a PCD 546967. Objetivo da Viagem: Conduzir o diretor-geral para participação em oficina do algodão agroecológico com comunidades rurais no município de Assú; e em seguida realizar traslado do diretor para São Miguel, para participação em reunião da PRODETUR para descutir apoio à pecuária leiteira da região de São Miguel e Pau dos Ferros. Origem: Natal Destino: ASSU E SÃO MIGUEL Data de Saída: 14/03/2023 Data de Chegada: 14/03/2023
Processo Nº
02610012.000517/2023-66
Dados atualizados em: 12/05/2025 | Fonte: SIGEF - SISTEMA INTEGRADO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO FISCAL