Detalhamento do Documento


Detalhe do Documento

Detalhamento e informações gerais.

Fase
Liquidação
Documento
2023NL006561
Tipo de Documento
Nota de Lançamento
Data
10/08/2023
Órgão
Instituto de Assistência Técnica e Extensão Rural
Unidade Gestora
EMATER_
Favorecido
Diárias
CNPJ/CPF/IG
PF0000034
Valor
R$ 70,00
Bem fornecido/Serviço prestado
Liquidação de despesa referente a pagamento de diárias para servidor do Regional João Câmara, conforme a PCD 552660. Objetivo da Viagem: BALANÇO DAS AÇOES DE CREDITO RURAL Origem: SAO GONÇALO DO AMARANTE Destino:RIO DO FOGO Data de Saída:13/04/2023 Data de Chegada:13/04/2023
Processo Nº
02610012.000510/2023-44
Dados atualizados em: 12/05/2025 | Fonte: SIGEF - SISTEMA INTEGRADO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO FISCAL