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Detalhe do Documento

Detalhamento e informações gerais.

Fase
Liquidação
Documento
2025NL008998
Tipo de Documento
Nota de Lançamento
Data
04/12/2025
Órgão
Instituto de Assistência Técnica e Extensão Rural
Unidade Gestora
EMATER_
Favorecido
Diárias
CNPJ/CPF/IG
###0034-##
Valor
R$ 1.575,00
Bem fornecido/Serviço prestado
Liquidação de despesa referente a pagamento de diárias para servidor do Estadual (Natal), conforme a PCD 601616. Objetivo da Viagem: Participar de atividades administrativas no tocante a licitações e contratos e de gestão de pessoas. Origem: Serra de São Bento Destino: Natal Data de Saída: 27/10/2025 Data de Chegada: 31/10/2025
Processo Nº
02610004.001133/2025-21
Dados atualizados em: 18/03/2026 | Fonte: SIGEF - SISTEMA INTEGRADO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO FISCAL