Detalhamento do Documento


Detalhe do Documento

Detalhamento e informações gerais.

Fase
Pagamento
Documento
2025PP000602
Tipo de Documento
Preparação Pagamento
Data
26/05/2025
Órgão
Instituto de Assistência Técnica e Extensão Rural
Unidade Gestora
EMATER_
Favorecido
Moacir de Carvalho dos Santos
CNPJ/CPF/IG
03181104400
Valor (Exercício Corrente)
R$ 125,00
Bem fornecido/Serviço prestado
Pagamento referente a despesa com diárias para servidor do Estadual (Natal), conforme PCD 590398.
Processo Nº
02610004.001133/2025-21
Dados atualizados em: 14/10/2025 | Fonte: SIGEF - SISTEMA INTEGRADO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO FISCAL