Detalhamento do Documento


Detalhe do Documento

Detalhamento e informações gerais.

Fase
Liquidação
Documento
2025NL009192
Tipo de Documento
Nota de Lançamento
Data
11/12/2025
Órgão
Instituto de Assistência Técnica e Extensão Rural
Unidade Gestora
EMATER_
Favorecido
Diárias
CNPJ/CPF/IG
###0034-##
Valor
R$ 80,00
Bem fornecido/Serviço prestado
Liquidação de despesa referente a pagamento de diárias para servidor do Regional de São Paulo do Potengi, conforme a PCD 599795. Objetivo da Viagem: Participar da reunião sobre Capacitação Inicial das Famílias do Crédito Fundiário no Sindicato dos Trabalhadores e Trabalhadoras Rurais de Assú/RN. Origem: São Paulo do Potengi Destino: Assú/RN Data de Saída: 28/10/2025 Data de Chegada: 28/10/2025
Processo Nº
02610012.001503/2025-21
Dados atualizados em: 18/03/2026 | Fonte: SIGEF - SISTEMA INTEGRADO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO FISCAL