Detalhamento do Documento


Detalhe do Documento

Detalhamento e informações gerais.

Fase
Liquidação
Documento
2024NL203671
Tipo de Documento
Nota de Lançamento
Data
22/05/2024
Órgão
Polícia Militar
Unidade Gestora
PMRN
Favorecido
Diárias
CNPJ/CPF/IG
PF0000034
Valor
R$ 1.125,00
Bem fornecido/Serviço prestado
Manter despesa certificada referente ao pagamento de diária de viagem a servidor militar com destino a Aracaju/SE/BR de acordo com PCD n° 572189
Processo Nº
01510157.000052/2024-08
Dados atualizados em: 23/05/2025 | Fonte: SIGEF - SISTEMA INTEGRADO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO FISCAL