-
Fase
-
Empenho
-
Documento
-
2024NE000155
-
Tipo de Documento
-
Original
-
Espécie de Empenho
-
Estimativo
-
Data (Emissao)
-
25/04/2024
-
Órgão
-
Corpo de Bombeiros Militar
-
Unidade Gestora
-
FUNREBOM
-
Favorecido
-
BANCO DO BRASIL SA
-
CNPJ/CPF/IG
-
00000000512095
-
Valor
-
R$ 349.794,38
-
Esfera
-
Fiscal
-
Fonte de Recurso
-
Recursos vinculados a fundos (Adm. Direta e Indireta)
-
Função
-
Segurança Pública
-
Subfunção
-
Defesa Civil
-
Programa
-
PROGRAMA DE GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO ESTADO
-
Ação
-
Manutenção e Funcinamento das Unidades Operacionais e Administrativas do CBM/RN
-
Modalidade de Aplicação
-
Aplicações Diretas
-
Elemento de despesa
-
Outros Serv. Terceiros - Pessoa Juridíca
-
Modalidade de Licitação
-
Não Aplicável
-
Bem fornecido/Serviço prestado
-
Pagamento de tarifas bancárias relativas a débitos não contabilizados por inconsistência na geração dos ofícios das faturas referentes aos meses de Dezembro/2023, Janeiro/2024, Fevereiro/2024 e Março/2024.
-
Processo Nº
-
08810036000298/2024-30