Detalhamento do Documento


Detalhe do Documento

Detalhamento e informações gerais.

Fase
Liquidação
Documento
2023NL005139
Tipo de Documento
Nota de Lançamento
Data
12/07/2023
Órgão
Instituto de Assistência Técnica e Extensão Rural
Unidade Gestora
EMATER_
Favorecido
Diárias
CNPJ/CPF/IG
PF0000034
Valor
R$ 125,00
Bem fornecido/Serviço prestado
Liquidação de despesa referente a pagamento de diárias para servidor do Regional de Santa Cruz, conforme a PCD 552910. Objetivo da Viagem: PARTICIPAR DE OFICINA TÉCNICA SOBRE INFORMAÇÕES NO CERES PARA O PPA, REALIZADA NA ESCOLA DE GOVERNO DO ESTADO DO RN. Origem: Santa Cruz Destino: Natal Data de Saída: 10/05/2023 Data de Chegada: 10/05/2023
Processo Nº
02610012.000513/2023-88
Dados atualizados em: 12/05/2025 | Fonte: SIGEF - SISTEMA INTEGRADO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO FISCAL