-
Fase
-
Empenho
-
Documento
-
2023NE000347
-
Tipo de Documento
-
Original
-
Espécie de Empenho
-
Ordinário
-
Data (Emissao)
-
02/03/2023
-
Órgão
-
Secretaria de Estado da Educação, da Cultura, do Esporte e do Lazer
-
Unidade Gestora
-
SEEC
-
Favorecido
-
DISTRISUPRI DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA - ME
-
CNPJ/CPF/IG
-
10210196000100
-
Valor
-
R$ 52.299,00
-
Esfera
-
Fiscal
-
Fonte de Recurso
-
Recursos não vinculados de Impostos
-
Função
-
Educação
-
Subfunção
-
Administração Geral
-
Programa
-
PROGRAMA DE GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO ESTADO
-
Ação
-
Manutenção e Funcionamento
-
Modalidade de Aplicação
-
Aplicações Diretas
-
Elemento de despesa
-
Material de Consumo
-
Modalidade de Licitação
-
Pregão Eletrônico
-
Bem fornecido/Serviço prestado
-
Contrato Nº 19/2023, para pagamento da despesa com a aquisição de 390 (trezentos e noventa) cartuchos de Tonners para as impressoras recebidas do Projeto Governo Cidadão, com a finalidade de melhorar a qualidade na prestação dos serviços aos usuários da Rede Estadual de Ensino.
-
Processo Nº
-
00410004.003771/2022-74