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Liquidação de despesas com 2 e 1/2 (duas e meia) diária(s), no valor unitário de R$ 120,00 (cento e vinte reais), totalizando o valor de R$ 300,00 (trezentos reais), referente à viagem Natal-RN x Mossoró-RN x Natal-RN, no(s) dia(s) 27 a 29/03/2023, com a finalidade de participar de uma Roda de conversa com os estudantes da Linha de Políticas e Gestão da Educação sobre GESTÃO DEMOCRÁTICA NOS DIAS ATUAIS: DA TESE À EXPERIÊNCIA no dia 28/03/2023, bem como participar, na condição de membro titular externo, da Banca de Dissertação da mestranda Meiry Lúcia Meneses de Sousa Oliveira, no dia 29/03/2023, conforme descrito na Proposta de Concessão de Diárias presente nos autos. Despesa atestada por Iluska Larissa Leite Linhares, Chefe da Unidade. Processo nº 04410234.000037/2023-72.
Processo Nº
04410065.000036/2023-17
Dados atualizados em: 21/10/2025 | Fonte:
SIGEF - SISTEMA INTEGRADO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO FISCAL