Detalhamento do Documento


Detalhe do Documento

Detalhamento e informações gerais.

Fase
Liquidação
Documento
2025NL003776
Tipo de Documento
Nota de Lançamento
Data
04/07/2025
Órgão
Instituto de Assistência Técnica e Extensão Rural
Unidade Gestora
EMATER_
Favorecido
Diárias
CNPJ/CPF/IG
PF0000034
Valor
R$ 70,00
Bem fornecido/Serviço prestado
Liquidação de despesa referente a pagamento de diárias para servidor do Regional de João Câmara, conforme a PCD 592213. Objetivo da Viagem: MUTIRÃO PARA EMISSÃO DE CAF Origem: João Câmara Destino: Guamare Data de Saída: 09/06/2025 Data de Chegada: 09/06/2025
Processo Nº
02610012.001494/2025-79
Dados atualizados em: 14/10/2025 | Fonte: SIGEF - SISTEMA INTEGRADO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO FISCAL