Detalhamento do Documento


Detalhe do Documento

Detalhamento e informações gerais.

Fase
Empenho
Documento
2024NE001935
Tipo de Documento
Original
Espécie de Empenho
Ordinário
Data (Emissao)
25/03/2024
Órgão
Secretaria de Estado da Saúde Pública
Unidade Gestora
FUSERN
Favorecido
Diárias
CNPJ/CPF/IG
PF0000034
Valor
R$ 210,00
Esfera
Seguridade
Fonte de Recurso
Recursos não vinculados de Impostos
Função
Saúde
Subfunção
Administração Geral
Programa
PROGRAMA DE GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO ESTADO
Ação
Manutenção e Funcionamento
Modalidade de Aplicação
Aplicações Diretas
Elemento de despesa
Despesas de Exercícios Anteriores
Modalidade de Licitação
Não Aplicável
Bem fornecido/Serviço prestado
Pagamento de diárias PCD 561866 (id.23183629), ao Servidor JOSÉ WILLIAM RIBEIRO DE LIMA, matrícula nº 213.181-1, motorista , que realizou nos dias 23/10/2023 a 24/10/2023, no veículo CAMINHÃO BAÚ, PLACA RZE 6G31, viagem com o objetivo de Retirar bens inservíveis do Hospital Dr. Mariano Coelho. Reconhecimento divida Nº 13156 (id. 25406054).
Processo Nº
00610111.000402/2023-82
Dados atualizados em: 01/07/2025 | Fonte: SIGEF - SISTEMA INTEGRADO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO FISCAL