Detalhamento do Documento


Detalhe do Documento

Detalhamento e informações gerais.

Fase
Liquidação
Documento
2025NL009507
Tipo de Documento
Nota de Lançamento
Data
22/12/2025
Órgão
Instituto de Assistência Técnica e Extensão Rural
Unidade Gestora
EMATER_
Favorecido
Diárias
CNPJ/CPF/IG
###0034-##
Valor
R$ 880,00
Bem fornecido/Serviço prestado
Liquidação de despesa referente a pagamento de diárias para servidor do Estadual (Natal), conforme a PCD 602221. Objetivo da Viagem: Entregar os pneus automotivos nos regionais Santa Cruz, Currais Novos, Caicó, Pau dos Ferros e Umarizal. Origem: Natal Destino: Santa Cruz, Currais Novos, Caicó, Pau dos Ferros e Umarizal. Data de Saída: 08/12/2025 Data de Chegada: 13/12/2025
Processo Nº
02610004.001133/2025-21
Dados atualizados em: 17/03/2026 | Fonte: SIGEF - SISTEMA INTEGRADO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO FISCAL