Detalhamento do Documento


Detalhe do Documento

Detalhamento e informações gerais.

Fase
Liquidação
Documento
2023NL001280
Tipo de Documento
Nota de Lançamento
Data
10/04/2023
Órgão
Instituto de Assistência Técnica e Extensão Rural
Unidade Gestora
EMATER_
Favorecido
Diárias
CNPJ/CPF/IG
PF0000034
Valor
R$ 1.350,00
Bem fornecido/Serviço prestado
Liquidação de despesa referente a pagamento de diárias para servidor do Estadual (Natal), conforme a PCD 546996. Objetivo da Viagem: Participação em 1ª Oficina de Trabalho do PAA/Leite. Origem: Natal Destino: Fortaleza/CE Data de Saída: 28/03/2023 Data de Chegada: 01/04/2023
Processo Nº
0260007.000897/2023-16
Dados atualizados em: 14/05/2025 | Fonte: SIGEF - SISTEMA INTEGRADO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO FISCAL