Detalhamento do Documento


Detalhe do Documento

Detalhamento e informações gerais.

Fase
Liquidação
Documento
2023NL013333
Tipo de Documento
Nota de Lançamento
Data
14/12/2023
Órgão
Instituto de Assistência Técnica e Extensão Rural
Unidade Gestora
EMATER_
Favorecido
Diárias
CNPJ/CPF/IG
PF0000034
Valor
R$ 80,00
Bem fornecido/Serviço prestado
Liquidação de despesa referente a pagamento de diárias para servidor do Regional ASSU, conforme a PCD 564423. Objetivo da Viagem: Participar da celebração do Dia do Extensionista,entregas do Pró Crédito,entregas de cartões do PAA e assinaturas do PRONAF A. Origem:ASSU Destino:Auditório da Governadoria - Centro Administrativo,Natal Data de Saída:06 /12 /2023 Data de Chegada:06 /12 /2023
Processo Nº
02610012.000507/2023-1
Dados atualizados em: 12/05/2025 | Fonte: SIGEF - SISTEMA INTEGRADO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO FISCAL