Detalhamento do Documento


Detalhe do Documento

Detalhamento e informações gerais.

Fase
Liquidação
Documento
2023NL009019
Tipo de Documento
Nota de Lançamento
Data
06/09/2023
Órgão
Instituto de Assistência Técnica e Extensão Rural
Unidade Gestora
EMATER_
Favorecido
Diárias
CNPJ/CPF/IG
PF0000034
Valor
R$ 175,00
Bem fornecido/Serviço prestado
Liquidação de despesa referente a pagamento de diárias para servidor do REGIONAL ASSU, conforme a PCD 557494. Objetivo da Viagem:Tratar de assuntos administrativos, pegar peças para manutenção e reposição em veículos da região Origem:ASSU Destino:Natal/CENTERN Data de Saída:17 /08 /2023 Data de Chegada:17 /08 /2023
Processo Nº
02610012.000507/2023-1
Dados atualizados em: 12/05/2025 | Fonte: SIGEF - SISTEMA INTEGRADO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO FISCAL